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(鄭州)《新稅率、嚴征管與國地稅合并新時代下的:房地產企業三大稅種涉稅疑難百問百答實務》

 
上課時間: 2019年4月13-14日
 



上課地點: 鄭州                      課程價格: 3680元/人
授課師資:王老師          點擊查看講師介紹>>
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  【課程背景】
 
  隨著增值稅稅率下調進程的逐步推進、國地稅聯合稅收稽查全面展開,拉開了國地稅機構合并新征管模式的序幕。“金三”大數據的整合與評估,可以迅速、有效發現房企日常稅收申報存在的問題,財稅人員在費用、成本歸集方向上更加彷徨。鄭州市在近期明確參保單位申報的單位年度工資總額與納稅申報數據保持一致,并全部承擔申報不實責任。房地產企業如何應對納稅評估帶來的潛在風險?如何有效應對稅收“聯合稽查風暴”?增值稅稅率由10%下調為9%,不僅僅所得稅稅負上升、資金成本增加,原本已經復雜的土地增值稅清算框架又增加了全新內容,我們該如何分解不同項目的收入、如何扣除對應的稅金?
 
  為切實解決房地產企業營改增后三大稅種的疑難問題,應對開發流程的復雜性與會計核算的特殊性,消除未知稅收風險,本次課程“私人定制”、量身打造“營改增背景下三大稅種疑難問題百問百答”, 以增值稅、企業所得稅、土地增值稅(重點解讀)三大稅種為經,以多角度破解稅收疑難問題為緯,“全方位”、“立體式”解讀營改增以來財稅人員遇到的疑難問題,輔以風險防控與納稅籌劃技巧,為房企落實籌劃方案、規避涉稅風險、全面降低稅負提供幫助!
 
  【課程對象】
 
  各房地產公司的老板、財務總監、稅務總監、合同管理、財務經理、稅務經理、各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員。
 
  【金牌講師】
 
  王老師:
 
  會計師,注冊稅務師,國內著名稅務策劃專家,稅收業務培訓專家;數十家房地產企業稅務顧問.答疑專家。有常年戰斗在一線的經歷,熟悉房地產企業的稅收問題,擅長土地增值稅清算,稅務風險評估與稅收成本控制,匯算清繳,制定合理的項目成本管控策略,做到企業成本控制最小化,利益最大化。在全國各大城市講授房地產行業稅收專題講座幾百次,講授由淺入深.生動活潑.內容準確.分析透徹.簡明扼要.操作實用;授課風格生動詼諧.風趣幽默,受到各地房地產企業學員的認同和熱烈追捧。
 
  【課程大綱】
 
  第一節:增值稅部分實務專題分享
 
  1.增值稅稅率下調應緊迫做哪些事情?
 
  2.買房子送家電、送裝修是否視同銷售?
 
  3.以老帶新業務支出如何進行稅收處理?
 
  4.零首付(假按揭)如何繳納增值稅?
 
  5.租賃合同免租期是否視同銷售?房產稅如何規避?
 
  6.產權式酒店、還本銷售模式的差異?
 
  7.如何判定價外費用?價外費用的特點是什么?
 
  8.土地價款抵頂增值稅如何計算?如何開票?
 
  9.不同形式的土地返還款如何進行稅收處理?
 
  10.銷售價格偏低如何理解?通過廣德發案件進行深度解讀
 
  11.以地換房、以房換地如何確定計稅依據?
 
  12.配建經適房是否繳納增值稅?
 
  13.紅線外支出、代建道路如何進行稅收處理?
 
  14.非貨幣性投資是否繳納增值稅?
 
  15.集團拿地、分公司開發如何進行土地成本確認?
 
  16.新老項目同時存在如何把握不得抵扣進項?
 
  17.面積差、銷售退回等如何進行稅收處理?
 
  18.增值稅項目劃分與土增劃分有何不同?
 
  19.清包工與甲供工程如何判定?
 
  20.如何辨析“自產貨物”?
 
  21.如何理解“三流一致”?稅局為什么要求必須“三流一致”?
 
  22.水電費抵頂工程款如何處理?
 
  23.售后回租銷售模式雙方稅收風險是什么?
 
  24.轉讓土地使用權如何計稅?
 
  25.誠意金、定金如何區分,如何規避稅收風險?
 
  26.爛尾樓銷售如何計算增值稅?
 
  27.“開盤有禮”贈送客戶禮品是否視同銷售?
 
  28.房地產企業全程增值稅會計處理如何做帳?
 
  第二節:企業所得稅部分實務專題分享
 
  1.會計確認收入時點與企業所得稅確認收入時點有區別嗎?
 
  2.營改增對企業所得稅申報是否有影響?如何操作?
 
  3.非貨幣性投資是否繳納企業所得稅?
 
  4.營改增后城建稅如何在報表列式?
 
  5.成本差如何進行稅收處理?
 
  6.如何理解“資本弱化”條款?
 
  7.如何辨析業務招待費?可否在“開發間接費”列支?會議費、差旅費、私車公用等如何在進行企業所得稅匯算時妥善處理?
 
  8.接受捐贈與捐贈如何進行企業所得稅申報?
 
  9.如何理解“合法有效憑證”?可否列舉詳細說明?
 
  10.評估增值是否繳納企業所得稅?如何計提折舊?
 
  11.企業各部門銜接以及外部構架優化對稅收的影響?
 
  第三節:土地增值稅部分實務專題分享
 
  一.基礎知識
 
  1.如何辨析增值稅“舊房”與土地增值稅“舊房”?
 
  2.增值稅稅率下調對土地增值稅清算構架的影響?
 
  3.土地增值稅預繳如何計算?
 
  4.營改增后土地增值稅如何劃分項目?
 
  5.土地增值稅清算稅金包含哪些?如何扣除?
 
  6.土地差額遞減增值稅是否影響土地增值稅清算的“收入”?
 
  7.以股權收購名義是否繳納土地增值稅?
 
  8.舊房拆遷費用是否進入開發成本?
 
  9.無償劃撥土地如何計算土地增值稅?
 
  10.轉讓舊房如何計算土地增值稅?
 
  11.土地增值稅扣除的原則如何理解?
 
  12.收購爛尾樓繼續開發如何計算土地增值稅?
 
  13.土地評估增值+股權收購方式取得土地如何確認土地成本?
 
  二.營改增與融資
 
  1.非金融機構借款是否繳納增值稅?
 
  2.股東、自然人“無息”借款稅收風險如何處理?
 
  3.委托借款、“轉貸”的差異分析
 
  4.統借統還免稅的條件是什么?“孫公司”是否適用?
 
  5.如何理解關聯企業無息借款免征增值稅?
 
  6.如何準確理解資本化利息的起點與終點?
 
  7.如何理解“明股實債”與“明債實股”?
 
  三.拆遷還建
 
  1.拆遷費依據哪些資料計入土地成本?
 
  2.被拆遷人收到拆遷補償收入是否計征增值稅?
 
  3.拆遷還建行為是否計征增值稅?納稅義務發生時間是什么時候?是否區分異地安置與本地安置?
 
  4.拆遷還建行為會計如何處理?“視同銷售”還是“銷售”?
 
  5.拆遷行為如何征收企業所得稅?
 
  6.拆遷行為如何征收土地增值稅?是否屬于稅收優惠?
 
  7.拆遷還建是否開具發票?如果開具,金額如何確定?
 
  8.拆遷行為如何計征契稅?
 
  四.合作建房
 
  1.出地方立項,出資方出資合作建房,出資方不同分配方式下雙方如何進行三大稅種分析?
 
  2.出資方立項,出地方出地合作建房,出地方不同分配方式下雙方如何進行三大稅種分析?
 
  3.以租代建如何規避稅收風險?
 
  五.裝修、車位、成本分攤
 
  1.如何劃分“軟裝”與“硬裝”?
 
  2.裝修支出對土地增值稅影響是什么?
 
  3.不同售樓部如何進行會計與稅收的協調?
 
  4.人防車位銷售全方位稅收分析
 
  5.無產權車位全方位稅收分析
 
  6.有產權車位全方位稅收分析
 
  7.車位租賃全方位稅收分析
 
  8.車位成本分攤原則
 
  9.占地面積法運用暨解讀
 
  10.建筑面積法的運用暨解讀
 
  11.直接成本法運用暨解讀
 
  12.預算造價法運用暨解讀
 
  13.層高系數法運用暨解讀
 
  第四節:老師現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。
 
  【課程說明】
 
  【主辦機構】中國房訓網
 
  【時間地點】2019年4月13-14日  鄭州(具體地點開班前一周統一發《報到通知》另行通知,詳情請咨詢會務組)
 
  【培訓費用】3680元/人(含講師費、場地費、講義費、茶歇費等),會務組提供酒店代訂服務,如需住宿請在報名回執單中說明,會務組統一安排,費用自理。
 
  【報名咨詢】 全國免費咨詢熱線:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:[email protected]   微信號:fangxunwang
 
  [注:本課題亦可作為企業內訓,請需要的企業電話聯系: 400-6789-925]
 
  【2019年4月份最新房地產培訓課程】
 
  4月份最新房地產培訓課程:http://www.nahdax.live/training/pxdt/index.htm
 
  【2019年度房地產精品課程培訓計劃】
 
  2019年度房地產精品課程培訓計劃:http://www.nahdax.live/dongtai/notic_7148.htm
 
  (含:商業地產、工程管理、設計管理、景觀設計、營銷策劃、銷售技巧、采購管理、運營管理、項目管理、成本管理、物業管理、財務管理、人力資源、客戶關系、精裝修、開發管理、法律法規、合作并購、土地拓展、融資模式、精裝修、裝配式建筑、長租公寓、住房租賃、文旅地產、養老地產、產業地產等)
  
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